11月18日上午,学院召开采购合同专项审计进点会。纪委书记王吴芳出席会议并讲话,会议由办公室主任安坤主持。

会上,安坤围绕《2021-2023年学院采购合同内控管理专项审计实施方案》介绍了审计目标、范围、重点和工作要求。资产与实验室管理部(采购中心)负责人王璐娟作表态发言,表示将全力配合审计工作,针对发现问题立行立改,进一步提高管理水平。
王吴芳指出内部审计作为高校监督的第一道防线,随着学院事业快速发展,办学规模不断扩大,办学环境日益多元化、复杂化,旨在通过内部审计,推动学院经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化。本次审计是学院自行组织的首次专项审计,也是年度重点工作之一。她强调各单位一要提高政治站位,充分认识内部审计是学院事业发展的重要保障。二要强化责任意识,克服机构改革、人员调整的实际困难,理好“旧账”体现担当,及时、全面、准确地提供相关材料。三要严守工作纪律,牢固树立保密意识,坚持依法审计、廉洁审计。
办公室、纪检监察室(审计部)、学生工作部、教务部、计划财务部、资产与实验室管理部(采购中心)、信息技术中心、公共事务管理部、后勤服务中心负责人和经办人以及审计组成员参加会议。